Найти на сайте: параметры поиска

на 01.03.2015

11 марта 2015 - admin2

 

 

Исполнение по основным видам доходов и разделов, подразделов функциональной классификации расходов районного бюджета на 01.03.2015 года

 

Наименование показателей

Бюджет на год с учетом изменений, тыс.рублей

 

Исполнено, тыс.рублей

 

Процент исполнения

ДОХОДЫ

 

 

 

Налоговые и неналоговые доходы

-Налог на прибыль организаций

21 270,4

19, 5

0,1

-Налог на доходы физических лиц

96 248,0

12 035,5

12,5

-Налоги на совокупный доход

11 959,0

2 415,7

0,2

-Государственная пошлина

6 516,2

573,8

8,8

-Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

 

23 156,2

 

23 726,2

 

102,5

-Платежи при пользовании природными ресурсами

2 807,3

 

0,5

0,02

-Штрафы, санкции, возмещение ущерба

3 601,6

0,3

0,01

Безвозмездные поступления

-Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

818 547,2

78 110,7

9,54

-Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

 

 

-3 072,9

 

-

Всего доходов

984 554,9

115 175,9

11,7

РАСХОДЫ

 

 

 

01 00Общегосударственные вопросы

60 989,9

7 658,9

12,6

 01 02 Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления

 

1 077,7

 

178,9

 

16,6

 01 03 Функционирование представительных органов муниципальных образований

1 753,2

 

239,9

13,7

 01 04 Функционирование местных администраций

30 992,8

4 533,3

14,6

  01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

13 537,5

1 373,5

10,2

  01 07 Обеспечение проведения выборов, референдумов

2 327,0

-

-

  01 11 Резервный фонд

700,0

-

-

  01 13 Другие общегосударственные вопросы

10 601,7

1 333,4

12,6

0200 Национальная оборона

1 901,3

316,8

16,7

  02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

1 901,3

316,8

16,7

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

2 426,0

 

471,6

19,4

  03 09Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

2 426,0

471,6

19,4

04 00 Национальная экономика

38 276,9

1 859,8

4,9

  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство

3 577,6

335,4

9,4

  04 06 Водное хозяйство

438,0

-

 

  04 08 Транспорт

18 412,9

1 524,4

8,3

  04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

15 568,0

-

-

  04 12 Другие вопросы в области национальной экономики

280,5

-

-

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство

81 891,4

-

-

  05 01 Жилищное хозяйство

2 550,0

-

-

  05 02 Коммунальное хозяйство

78 841,4

-

-

  05 03 Благоустройство

500,0

-

-

06 00 Охрана окружающей среды

10,0

-

-

  06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

10,0

-

-

07 00 Образование

555 953,1

67 244,4

12,1

  07 01 Дошкольное образование

160 610,6

19 674,5

12,3

  07 02 Общее образование

361 043,7

44 959,1

12,5

  07 07 Молодёжная политика и оздоровление детей

9 358,9

192,1

2,1

  07 09 Другие вопросы в области образования

24 940,0

2 418,7

9,7

08 00 Культура, кинематография

32 601,4

3 156,3

9,7

  08 01 Культура

28 067,1

2 751,9

9,8

  08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

4 534,3

404,4

8,9

10 00 Социальная политика

123 412,3

9 977,8

8,1

  10 01 Пенсионное обеспечение

575,2

83,3

14,5

  10 02 Социальное обслуживание населения

45 776,5

6 953,7

15,2

  10 03 Социальное обеспечение населения

21 956,9

1 444,9

6,6

  10 04 Охрана семьи и детства

43 894,0

16,1

0,04

  1006 Другие вопросы в области социальной политики

11 209,8

1 479,8

13,2

11 00 Физическая культура и спорт

450,0

77,0

17,1

  11 01Физическая культура

450,0

77,0

17,1

13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга

3 454,0

230,6

6,7

  13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

3 454,0

230,6

6,7

14 00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ

83 188,5

13 863,1

16,7

  14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

61 481,7

13 863,1

22,6

  14 02 Иные дотации

21 706,9

-

-

Всего расходов

984 554,9

104 856,1

10,7

Дефицит (профицит)

-

10 319,9

-